PRONACEJ
Programa Nacional de Centros Juveniles
Sistema de Control Interno
del Programa Nacional de Centros Juveniles
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Para explicarlo presentaremos un video realizado por La Contraloría
General de la República
Objetivos
del sistema de control Interno
Normativa
del sistema de control Interno
Enlaces correspondientes a las normativas :
- Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado , y sus modificatorias.
- Resolución de Contraloría N°320-2006-CG. Normas de Control Interno.
- Resolución de Contraloría N°146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019/CG/INETG, «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado», aplicables para todas las entidades del Estado con excepción del FONAFE, SBS y las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas entidades.
- Resolución de Contraloría N° 130 – 2020 – CG, se modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado».
- Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.
- Resolución de Contraloría N°095-2022-CG,se modifica la Directiva N° 006-2019/CG/INETG, «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado», aplicables para todas las entidades del Estado con excepción del FONAFE, SBS y las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas entidades.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
Avances de la Implementación del Sistema
de Control Interno en el PRONACEJ
ENTREGABLE |
AÑO |
PRESENTACIÓN |
ESTADO |
Evaluación Anual de la Implementación del SCI | 2021 | 08 de marzo de 2021 | Presentado |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación | 2021 | 30 de marzo de 2021 | Presentado |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control | 2021 | 31 de mayo de 2021 | Presentado |
Seguimiento del Plan de Acción Semestral | 2021 | 27 de julio de 2021 | Presentado |
Evaluación Semestral de la Implementación del sistema de Control Interno | 2021 | 27 de julio de 2021 | Presentado |
Seguimiento del Plan de Acción Anual(2021) | 2022 | 28 de enero de 2022 | Presentado |
Evaluación Anual de la Implementación del SCI | 2022 | 28 de enero de 2022 | Presentado |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control | 2022 | 30 de marzo de 2022 | Presentado |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación | 2022 | 30 de marzo de 2022 | Presentado |
Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno |
2022 | 31 de agosto de 2022 | Presentado |
Seguimiento del Plan de Acción (Semestral) | 2022 | 31 de agosto de 2022 | Presentado |
Seguimiento del Plan de Acción Anual(2022) |
2023 | 30 de enero de 2023 | Presentado |
Evaluación de la Implementación del SCI | 2023 | 30 de enero de 2023 | Presentado |
Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno | 2023 | 31 de marzo de 2023 | Presentado |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación | 2023 | 27 de abril de 2023 | Presentado |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control |
2023 | 27 de abril de 2023 | Presentado |